瑞财经 2024-03-27 01:31 3572阅读
瑞财经 张林霞 3月25日,武汉宏海科技股份有限公司(以下简称“宏海科技”)在北交所更新上市申请审核动态,该公司已回复审核问询函。
宏海科技主营业务为空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品的研发、设计、制造和销售。公司是我国家电结构件生产行业中较早研发和使用适用于加工本行业产品的储能焊技术的企业,该技术能提升底盘焊接产能,增强焊接强度,规避脱焊风险。
2020年-2023年上半年,公司的营业收入分别为1.38亿元、1.88亿元、2.53亿元和1.88亿元;净利润分别为2404.34万元、2562.63万元、2665.62万元、2993.88万元;毛利率分别为33.00%、30.35%、32.32%、34.50%;研发投入占营业收入的比例分别为7.20%、9.22%、9.18%、5.32%。
宏海科技报告期各期第一大客户均为美的集团,宏海科技来自美的集团的销售收入占各期营业收入的比例分别为39.67%、41.81%、50.16%和48.74%。宏海科技与美的集团、海尔集团间的交易均采用双经销模式,因此报告期内宏海科技向其销售商品的同时采购主要原材料。
北交所要求宏海科技结合与美的集团合作历史、订单获取方式、报告期内的交易模式、报告期各期销售细分产品类型、数量、金额及占比等,说明其与美的集团的业务合作是否具有持续性。
宏海科技表示,与美的集团的业务合作已保持多年,订单获取方式合规合理,交易模式为双经销模式,产品结构上热交换器的增长速度快。公司与美的集团的合作具有持续性。
另外,北交所要求说明,美的集团对向宏海科技销售原材料、向宏海科技采购产成品的定价的决定方式,并结合报告期各期宏海科技向美的集团销售产品价格、毛利率变动情况等,说明美的集团采购、销售定价变动情况对宏海科技报告期内业绩增长的具体影响程度。
宏海科技表示,2021年度,宏海科技总额法下向美的集团空调结构件的销售金额增加了62.31%,主要为售价变动导致,售价变动对销售金额增加的影响比例为49.21%,空调结构件当年因售价变动收入增加9,277.44万元,因销量变动收入增加2,433.77万元。
2022年度,宏海科技总额法下向美的集团空调结构件的销售金额增加了2.44%,售价变动影响比例为5.56%,空调结构件当年因售价变动收入增加1,702.17万元。
因此,宏海科技报告期内的业绩增长主要系新产品热交换器收入大幅增长及空调结构件销售价格增长所致。2021年度,空调结构件销售数量增长对发行人业绩增长也有一定促进作用。